1. I gruppi fornitori
Affinché le fatture di acquisto siano gestite correttamente è necessario che il fornitore appartenga ad un gruppo fornitori.
2. I fornitori
Crea manualmente l’elenco dei fornitori o importa l’elenco dei fornitori esistenti da un file Excel.
3. Serie numeriche
Le serie numeriche consentono di poter numerare i documenti di acquisto.
4. Configurazione annotazioni
Definire dei modelli per personalizzare le annotazioni delle registrazioni contabili generate dalla contabilizzazione di un documento di acquisto.
5. Modelli di registrazione contabile
Definire dei modelli di registrazione contabile per agevolare la registrazione delle operazioni ricorrenti.
6. Fatture di acquisto
Creare rapidamente registrazioni contabili delle fatture ricevute dai fornitori. Fatture di acquisto, Fatture di acquisto con IVA non detraibile, Fatture di acquisto in reverse charge, Fatture di acquisto con ritenuta.
7. Ricezione Fatture di acquisto
Procedura per importare le fatture di acquisto elettroniche.
8. Nota di credito di acquisto
Creare rapidamente la registrazione delle note di credito ricevute dai fornitori.
9. Gestione pagamenti
Gestire tutte le tue fatture e i pagamenti ai fornitori in modo semplice. Tener traccia di tutti i pagamenti effettuati e in sospeso.