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Inviare la fattura elettronica in regime OSS

Descrive il contenuto dell'XML nel caso di invio allo SDI delle fatture emesse con codice IVA OSS.

Lara Litrico avatar
Scritto da Lara Litrico
Aggiornato oltre 2 anni fa

Creata ed emessa una fattura di vendita in regime di OSS, e, quindi, utilizzando i codici IVA OSS e una serie numerica appositamente creata, in fase di invio allo SDI viene generato il file XML in cui:

  1. nel tag <DettaglioLinee> vengono riportati il Prezzo Unitario e il Prezzo totale di riga al netto dell'IVA, l'aliquota IVA a zero e la Natura IVA N7, "Iva assolta in altro Stato UE".

  2. negli <AltriDatiGestionali> vengono riportati il <TipoDato> "Imposta" e il <RiferimentoTesto> "Imposta OSS con l'importo dell'iva"

  3. nei <DatiRiepilogo> vengono riportati Aliquota a zero, Natura IVA N7 e Imposta a zero e il valore dell'Imponibile

  4. nei <DatiPagamento> viene riportato l'ImportoPagamento al lordo dell'IVA



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